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高薪企業(yè) 增值稅加計(jì)扣除 進(jìn)項(xiàng)稅有外銷(xiāo)又有內(nèi)銷(xiāo) 增值稅加計(jì)扣除怎么計(jì)算 加計(jì)調(diào)減怎么計(jì)算? 計(jì)算公式

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/10 22:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
首先,需要了解增值稅加計(jì)扣除和進(jìn)項(xiàng)稅的計(jì)算方法。 增值稅加計(jì)扣除的計(jì)算方法: (1)計(jì)算公式:應(yīng)納稅額 = 銷(xiāo)售額 × 稅率 ×(1+加計(jì)比例)- 進(jìn)項(xiàng)稅額 ×(1-抵扣比例) 其中,銷(xiāo)售額、稅率和進(jìn)項(xiàng)稅額可以從公司的賬簿或相關(guān)稅務(wù)文件中獲得。加計(jì)比例和抵扣比例則根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。 (2)加計(jì)比例和抵扣比例的計(jì)算方法: 加計(jì)比例 = (1+適用稅率)×20% 抵扣比例 = 1-(1+適用稅率)×20% 適用稅率指的是公司所適用的增值稅稅率。 (3)實(shí)例分析:假設(shè)某企業(yè)銷(xiāo)售額為100萬(wàn)元,增值稅稅率為13%,進(jìn)項(xiàng)稅額為10萬(wàn)元,則該企業(yè)的應(yīng)納稅額為: 應(yīng)納稅額 = 100萬(wàn)元 × 13% ×(1+20%)- 10萬(wàn)元 ×(1-80%)= 23.4萬(wàn)元 加計(jì)調(diào)減的計(jì)算方法: 加計(jì)調(diào)減是指在進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)時(shí),根據(jù)相關(guān)政策對(duì)特定項(xiàng)目進(jìn)行額外的減免。具體的計(jì)算方法可能因政策而異,但通常會(huì)涉及到以下幾個(gè)方面: (1)確定可以享受加計(jì)調(diào)減的特定項(xiàng)目; (2)根據(jù)相關(guān)政策計(jì)算出可以享受的減免金額; (3)將減免金額從應(yīng)納稅額中減去。 對(duì)于有外銷(xiāo)又有內(nèi)銷(xiāo)的企業(yè),可能需要對(duì)不同類(lèi)型的產(chǎn)品或服務(wù)分開(kāi)計(jì)算增值稅加計(jì)扣除和進(jìn)項(xiàng)稅,然后再進(jìn)行匯總計(jì)算。
2023 11/10 22:20
84785000
2023 11/10 22:38
舉例不符合我提的問(wèn)題 要求
樸老師
2023 11/11 07:38
假設(shè)某高新企業(yè)為一般納稅人,其當(dāng)月的銷(xiāo)售額為100萬(wàn)元,其中內(nèi)銷(xiāo)80萬(wàn)元,外銷(xiāo)20萬(wàn)元,增值稅稅率為13%,進(jìn)項(xiàng)稅額為10萬(wàn)元。該企業(yè)符合高新企業(yè)增值稅加計(jì)扣除的條件,可以享受加計(jì)扣除的優(yōu)惠政策。 根據(jù)政策規(guī)定,該企業(yè)可以按照以下步驟進(jìn)行計(jì)算: 1.計(jì)算銷(xiāo)售額和進(jìn)項(xiàng)稅額的總和:總銷(xiāo)售額為100萬(wàn)元,內(nèi)銷(xiāo)80萬(wàn)元,外銷(xiāo)20萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為10萬(wàn)元。 2.計(jì)算加計(jì)比例和抵扣比例:加計(jì)比例為適用稅率的20%,即13% × 20% = 2.6%,抵扣比例為1減去適用稅率的20%,即1 - 13% × 20% = 88%。 3.計(jì)算應(yīng)納稅額:應(yīng)納稅額 =(總銷(xiāo)售額 × 適用稅率 × 加計(jì)比例)- 進(jìn)項(xiàng)稅額 ×(1-抵扣比例)=(100萬(wàn)元 × 13% × 2.6%)-(10萬(wàn)元 × 88%)= 2600元 - 8800元 = -6200元。 由于應(yīng)納稅額小于零,說(shuō)明該企業(yè)當(dāng)月的增值稅應(yīng)納稅額為零,不需要繳納增值稅
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