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老師好 請教 當(dāng)本月銷項稅大于進(jìn)項稅 應(yīng)交增值稅怎么做會計分錄?銷項稅小于進(jìn)項稅 應(yīng)交增值稅會計分錄怎么做?謝謝老師辛苦了

84784982| 提问时间:2023 11/13 07:59
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2023 11/13 08:02
郭老師
2023 11/13 08:02
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