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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,報(bào)銷網(wǎng)銀用途寫的報(bào)銷款,實(shí)際是辦公費(fèi),我是不是做分錄,借管理費(fèi)用 辦公費(fèi)呢
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速問(wèn)速答你好是的分錄是對(duì)的?
2023 11/17 13:22
84784965
2023 11/17 13:27
老師,提現(xiàn)了2萬(wàn),從個(gè)人卡提走的,老板拿走了2萬(wàn),我借庫(kù)存現(xiàn)金增多,沒有給我發(fā)票,我是不是貸其他應(yīng)付款-名字呢
84784965
2023 11/17 13:28
老師,剛才寫錯(cuò)了,是借現(xiàn)金,貸銀行存款,這是一筆,但是老板把2萬(wàn)拿走了,沒有給票,現(xiàn)金還是增多呢,我怎么做這個(gè)2萬(wàn)的分錄
玲老師
2023 11/17 13:29
你好 借其他應(yīng)收款,貸現(xiàn)金
84784965
2023 11/17 13:32
老師,為什么不計(jì)入其他應(yīng)付款
玲老師
2023 11/17 13:35
你好?但是老板把2萬(wàn)拿走了?
欠單位錢?
84784965
2023 11/17 13:36
老師,那什么時(shí)候計(jì)入其他應(yīng)付款
84784965
2023 11/17 13:39
老師,老板拿走2萬(wàn),做其他應(yīng)收款,那么摘要怎么寫,實(shí)際是送禮
玲老師
2023 11/17 13:40
你好 你欠對(duì)方是應(yīng)付?
84784965
2023 11/17 13:43
老師,老板拿走2萬(wàn),做其他應(yīng)收款,那么摘要怎么寫?實(shí)際是送禮
84784965
2023 11/17 13:45
老師,內(nèi)賬取現(xiàn)了2000,但是個(gè)人卡,外賬總是支出,現(xiàn)金會(huì)是負(fù)數(shù),那么是不是就得做借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-法人墊款啊,這個(gè)分錄用其他應(yīng)付款對(duì)嗎
玲老師
2023 11/17 13:46
你好 個(gè)人往來(lái)記其他應(yīng)收 應(yīng)付 不是現(xiàn)金? ? 這個(gè)其他應(yīng)付對(duì)
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