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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司付房租82萬,對(duì)方不開票,是公司對(duì)公還借款給法人,法人轉(zhuǎn)賬的,怎么做啊
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速問速答法人提供付款記錄
借:管理費(fèi)用-房租
貸:銀行存款
2023 12/01 17:12
84785045
2023 12/01 17:13
沒有發(fā)票也可以做管理費(fèi)用嗎
84785045
2023 12/01 17:15
就只有一個(gè)收據(jù)
家權(quán)老師
2023 12/01 17:19
是的,只是不能稅前扣除的
84785045
2023 12/01 17:20
這個(gè)是交的24年的,那是一次性記管理費(fèi)用,還是分期要
84785045
2023 12/01 17:21
還有付款記錄是截圖就可以了嗎
家權(quán)老師
2023 12/01 17:24
那么做預(yù)付賬款科目,下年開始攤銷
84785045
2023 12/01 17:26
付款記錄是截圖就可以了嘛
家權(quán)老師
2023 12/01 17:27
嗯嗯,可以的,沒問題的,
84785045
2023 12/01 17:27
做了預(yù)付,下個(gè)月開始攤銷的話,24年不用做納稅調(diào)整24年攤銷完了,25年才需要納稅調(diào)增是吧
家權(quán)老師
2023 12/01 17:29
是的,就是那個(gè)意思的
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