問(wèn)題已解決

老師我們買工程材料花了 3000 元,但是給我們開了 3020 元的專票,要怎么做賬

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/05 15:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你可以按3000入賬了 或者按3020入賬,差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2023 12/05 15:50
84785030
2023 12/05 15:54
我們只花了 3000 你確定按 3200 入賬?
宋生老師
2023 12/05 15:55
你好!這么說(shuō)吧。如果按正規(guī)的操作。 實(shí)際是3000.多開了,那發(fā)票開錯(cuò)了。要退回重開
84785030
2023 12/05 16:06
這么跟你說(shuō)吧,實(shí)際費(fèi)用3200,抹掉200湊了個(gè)整數(shù)。后來(lái)發(fā)現(xiàn)這樣不知道咋寫分錄了
宋生老師
2023 12/05 16:07
你好!你們實(shí)際應(yīng)付3200,然后只需付了3000,可以按3200開發(fā)票,不付的部分,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
84785030
2023 12/05 16:25
老師具體分錄怎么寫
宋生老師
2023 12/05 16:26
你好!借應(yīng)付賬款3200 貸銀行存款3000 營(yíng)業(yè)外收入200
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