問題已解決
老師你好,我是一個一般納稅人工程單位,1月份收到一個供應商開的專票,對方發(fā)票不合規(guī)被退回,但是供應商未將此發(fā)票作廢沖紅,我在11月份勾選認證的時候大意把這張發(fā)票勾選了,我現(xiàn)在要怎么操作呢
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速問速答您好,同學,可以進項稅額轉(zhuǎn)出的呢,稅務申報的時候
2023 12/25 18:28
84785020
2023 12/25 18:32
老師是不是進項采集的時候我把這個稅額做進行稅額轉(zhuǎn)出的采集,然后自動帶到附表2進項稅額轉(zhuǎn)出那一欄次。然后再勾選一張1-10月份同樣稅額的發(fā)票就可以了
向陽老師
2023 12/25 18:34
進項采集的時候我把這個稅額做進行稅額轉(zhuǎn)出的采集,然后自動帶到附表2進項稅額轉(zhuǎn)出那一欄次
不要勾選發(fā)票了
84785020
2023 12/25 18:38
老師,我是11月份開票了,為了不交稅認證了待抵扣發(fā)票不用繳稅了,但是報11月份稅的時候把一張從未入賬和拿到手的專票在認證平臺給認證了,所以想在12月份進項稅額轉(zhuǎn)出然后在認證一張
向陽老師
2023 12/25 18:58
您好,同學,那是可以的
84785020
2023 12/25 19:02
老師,之前的分錄認證的時候借進項,貸待認證,那我現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出了,我的分錄怎么做呢!
向陽老師
2023 12/25 19:05
您好,同學,
借:進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:進項
84785020
2023 12/25 19:13
然后再認證一張就是借進項,貸待認證
向陽老師
2023 12/25 19:26
您好,同學,是可以的
84785020
2023 12/25 19:26
謝謝你老師
向陽老師
2023 12/25 20:18
不客氣,請幫我五星好評,謝謝啦
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