问题已解决
老師,稽查補交以前年度的少計應稅收入600萬,這600萬的收入,要做分錄嗎?借其他應付款-老板600,貸,以前年度損益調(diào)整530.97 應交稅費 -增值稅檢查調(diào)整69.03
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可以的,可以這么做的。
2023 12/27 08:27
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2023 12/27 08:31
因為我們是制造業(yè),為過稅局也把530.9萬直接作為利潤,不給我們抵扣成本,所以企業(yè)所得稅又要繳納25個點,所以我這樣做這筆收入應該沒有問題吧,為過我們要補交200多萬的增值稅及附加跟企業(yè)所得稅。
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郭老師 
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2023 12/27 08:31
可以呀,可以這么做的。
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2023 12/27 08:34
這個就是昨天稽查局給的補交應稅收入及稅款
FAILED
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郭老師 
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2023 12/27 08:35
他的正常做就可以的,還是做以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整,
貸應交稅費、附加稅、企業(yè)所得稅。
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2023 12/27 08:36
好的,我知道,我就想知道這筆少計應稅收入要不要做而已,因為不給我抵扣成本,我出不了庫存
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郭老師 
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2023 12/27 08:38
需要的,需要補做收入
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2023 12/27 08:39
好的,感謝老師,害,太難了,
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郭老師 
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2023 12/27 08:40
不用客氣,工作愉快。
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