問題已解決

老師,請問下小規(guī)模的增值稅稅額我做到應(yīng)交稅費~小規(guī)模納稅人專用里了,23年3季度之前都有余額,但是3季度納稅超了規(guī)定的30萬,交了增值稅應(yīng)該怎么做分錄.?

84784995| 提問時間:01/02 15:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 借應(yīng)交稅費,貸銀行??
01/02 15:23
84784995
01/02 15:31
老師,應(yīng)交稅費的余額和繳納稅費的金額不一樣?
玲老師
01/02 15:34
你好 差異是怎樣產(chǎn)生的
84784995
01/02 15:35
老師,差異是從2021年開始開票的稅額累計下來的,這個怎么調(diào)?
玲老師
01/02 15:37
是不是有減免的,然后你沒轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?
84784995
01/02 15:42
對的老師,以前有減免的,那現(xiàn)在轉(zhuǎn)營業(yè)在收入可以不?
玲老師
01/02 15:54
現(xiàn)在轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以。
84784995
01/02 15:56
老師,分錄應(yīng)該怎么做?
玲老師
01/02 15:56
借應(yīng)交稅費,貸營業(yè)外收入?
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