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老師,一般納稅人上月開的發(fā)票在當月沖紅,在申報增值稅的時候如何操作?

84785039| 提問時間:01/05 15:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,上一個月的需要正常申報,然后這個月正數(shù)發(fā)票加上負數(shù)發(fā)票之后,下一個月申報
01/05 15:40
84785039
01/05 15:42
老師,就是說到下個月我申報的時候就要把沖紅的數(shù)減出來再申報,是這樣理解嗎?
郭老師
01/05 15:43
對的,是的,可以這么理解的。
84785039
01/05 15:46
謝謝老師
郭老師
01/05 15:48
不用客氣,工作愉快。
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