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年末,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,怎么做賬務(wù)處理?

84784954| 提問時(shí)間:01/11 16:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,是需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的處理??
01/11 16:08
84784954
01/11 16:10
是的老師
鄒老師
01/11 16:11
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84784954
01/11 16:14
老師,我看有一個(gè)增值稅留抵稅額這個(gè)科目,還需要轉(zhuǎn)到這個(gè)科目里么
鄒老師
01/11 16:15
你好,不需要設(shè)置這個(gè)明細(xì)科目。 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方余額,就代表留抵稅額的意思?
84784954
01/11 16:16
好的,謝謝老師
鄒老師
01/11 16:17
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。
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