問(wèn)題已解決
開票收入需要在內(nèi)賬體現(xiàn)嗎?分錄怎么計(jì)?
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速問(wèn)速答借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。
01/12 08:51
84785012
01/12 08:54
內(nèi)賬也要記銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)?
家權(quán)老師
01/12 08:55
跟外賬一樣的做賬方式,只是不需要正規(guī)票據(jù)
84785012
01/12 09:02
那我買進(jìn)發(fā)票,別人私下扣了稅點(diǎn)又退給我現(xiàn)金的怎么計(jì),
家權(quán)老師
01/12 09:04
按實(shí)際支付的錢做賬,不按發(fā)票做賬
84785012
01/12 09:07
等于我的成本就是扣稅點(diǎn)的錢,不是發(fā)票上的金額?
家權(quán)老師
01/12 09:09
是的,做內(nèi)賬就是那樣做的哈
84785012
01/12 09:12
那我賬上只有開票的銷項(xiàng)余額怎么做平啊
家權(quán)老師
01/12 09:16
那個(gè)科目不需結(jié)轉(zhuǎn)平的
84785012
01/12 09:18
銷項(xiàng)稅額一直掛著,然后實(shí)際交了多少再單獨(dú)做是嗎
家權(quán)老師
01/12 09:20
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
84785012
01/12 09:23
進(jìn)項(xiàng)是我實(shí)際真是交易的發(fā)票,不包括我上面說(shuō)的買票扣稅點(diǎn)又退回的對(duì)吧
家權(quán)老師
01/12 09:28
內(nèi)賬直接交多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少
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