問(wèn)題已解決

水電費(fèi)和補(bǔ)提。第一,我司的水電費(fèi),都是當(dāng)月費(fèi)用,次月來(lái)收的,發(fā)票開在次月的。如11月水電費(fèi),物業(yè)12月來(lái)收,發(fā)票開在12月,我直接支付水電費(fèi)時(shí),借管理費(fèi)用做在12月。那請(qǐng)問(wèn)12月的水電費(fèi),我12月不計(jì)提,直接1月報(bào)銷,把12月的水電費(fèi)直接入1月管理費(fèi)用,是否可以?還是1-11月的水電次月直接報(bào)銷,而12月的費(fèi)水電12月計(jì)提下?請(qǐng)問(wèn)操作上那個(gè)更合理????,第二,上月工資少提,本月發(fā)放工資才發(fā)現(xiàn),為了讓應(yīng)付職工薪酬對(duì)上,請(qǐng)問(wèn)可以在12月憑證里直接補(bǔ)提一筆嘛?

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:01/12 09:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 1.對(duì)于當(dāng)月的水電費(fèi),應(yīng)當(dāng)在次月進(jìn)行報(bào)銷,并按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則在次月將費(fèi)用計(jì)提至相應(yīng)的管理費(fèi)用科目。例如,11月的水電費(fèi)應(yīng)當(dāng)在12月報(bào)銷,并計(jì)提至12月的管理費(fèi)用中。同理,12月的水電費(fèi)應(yīng)當(dāng)在1月報(bào)銷,并計(jì)提至1月的管理費(fèi)用中。這樣可以確保費(fèi)用記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。 2.如果在次月忘記計(jì)提水電費(fèi),而將費(fèi)用直接記入當(dāng)月的管理費(fèi)用中,雖然從操作上來(lái)說(shuō)是可行的,但可能會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。因?yàn)樵趯?shí)際操作中,很容易出現(xiàn)遺漏或錯(cuò)誤,導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表的不準(zhǔn)確。因此,建議在每月末對(duì)未計(jì)提的水電費(fèi)進(jìn)行盤點(diǎn)和核對(duì),并及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)提,以保持財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。 3.如果在核對(duì)賬目時(shí)發(fā)現(xiàn)上月工資少提,應(yīng)當(dāng)在本月進(jìn)行補(bǔ)提。具體操作上,可以在應(yīng)付職工薪酬科目中進(jìn)行補(bǔ)提,以調(diào)整上月工資的差額。這樣可以確保應(yīng)付職工薪酬科目的準(zhǔn)確性,并避免因工資不準(zhǔn)確而導(dǎo)致的其他相關(guān)費(fèi)用的誤差。
01/12 09:43
84784961
01/12 10:04
老師,您的意思是,11月水電,12月開票給我們,發(fā)票上寫的是11月水電。我應(yīng)該在12月做一筆計(jì)提,然后12月做付款憑證?但您前面寫權(quán)責(zé)發(fā)生制,是不是應(yīng)該在11月計(jì)提,然后12月做付款憑證?。?/div>
樸老師
01/12 10:06
根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,應(yīng)該在11月計(jì)提這筆水電費(fèi)用,因?yàn)閷?shí)際的水電使用是在11月份發(fā)生的。在12月份收到發(fā)票后,應(yīng)該做相應(yīng)的付款憑證。這樣可以確保在費(fèi)用發(fā)生的月份及時(shí)將其計(jì)入費(fèi)用,并在付款月份正確地更新應(yīng)付賬款的余額。
84784961
01/12 10:10
哦,那老師,可以1-11月不計(jì)提,直接次月報(bào)銷時(shí)入賬,然后12月這筆在12月計(jì)提下嘛?另外,老師工資少提這個(gè),補(bǔ)提可以跟發(fā)放工資放在一個(gè)憑證嘛?還是說(shuō)做一個(gè)紅沖,然后再做一個(gè)正確的,哪個(gè)更合理啊
樸老師
01/12 10:14
會(huì)計(jì)做賬是權(quán)責(zé)發(fā)生制 盡量按月計(jì)提哦
84784961
01/12 10:19
可是老師,物業(yè)那邊水電費(fèi)都是后出的,沒法得到準(zhǔn)確金額呢。另外水電費(fèi),我以前都是直接放在管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用,公司沒有管理費(fèi)用-水電費(fèi)這個(gè)二級(jí)。如果打算新設(shè)一個(gè)管理費(fèi)用-水電費(fèi)的話,是否以前的水電費(fèi)都可以調(diào)整出來(lái)?咋調(diào)整???特別是有以前年度的?
樸老師
01/12 10:24
確定需要調(diào)整的以前年度水電費(fèi)的金額。這個(gè)金額可以根據(jù)以前年度的賬單、財(cái)務(wù)報(bào)表或者其他相關(guān)資料來(lái)確定。 編制追溯調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄,將以前年度水電費(fèi)從“管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用”調(diào)整到“管理費(fèi)用-水電費(fèi)”。分錄如下(以調(diào)整上一年度水電費(fèi)為例): 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用(調(diào)整減少金額) 貸:以前年度損益調(diào)整(調(diào)整增加金額) 借:以前年度損益調(diào)整(調(diào)整增加金額) 貸:管理費(fèi)用-水電費(fèi)(調(diào)整增加金額) 3. 更新財(cái)務(wù)報(bào)表。根據(jù)追溯調(diào)整的分錄,需要更新以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表,包括利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表。
84784961
01/12 10:28
那就不調(diào)整了,反正放在辦公費(fèi)用也是可以的。老師,還有個(gè)問(wèn)題,如果某個(gè)客戶因?yàn)槭崭兑粋€(gè)是cny一個(gè)是usd,導(dǎo)致其綜合本位幣是正數(shù),但是單看人民幣是負(fù)數(shù),這個(gè)沒關(guān)系的吧?
樸老師
01/12 10:31
銀行余額不能是負(fù)數(shù)哦
84784961
01/12 10:36
不是銀行余額,是應(yīng)付賬款的某個(gè)客戶,其綜合本位幣是正數(shù),就是單看人民幣負(fù)數(shù)100,單看美金正數(shù)50,綜合本位幣正數(shù)250。
樸老師
01/12 10:40
同學(xué)你好 這個(gè)沒事的
84784961
01/12 13:43
老師,我的房租物業(yè)是每個(gè)月在攤銷的。然后水電沒計(jì)提,直接次月直接報(bào)銷入賬的,除了12月計(jì)提了下水電。那請(qǐng)問(wèn),從今年開始,如果改為每個(gè)月計(jì)提水電費(fèi)的話,跟去年前年的入賬方式不同了,這個(gè)沒關(guān)系嘛?
樸老師
01/12 13:46
按月攤銷就可以了
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