問題已解決
老師好:年底企業(yè)所得稅預(yù)繳多了10萬, 不退稅留抵, 我需要把之前計提的分錄紅沖嗎? 計提時借:所得稅費用10 貸:應(yīng)交所得稅10 。 年底沖銷,借:所得稅費用-10,貸:應(yīng)交所得稅-10。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以的,可以這么做的。
01/12 14:06
84784999
01/12 14:09
應(yīng)交所得稅的借方有10萬的余額,是我多預(yù)繳的企業(yè)所得稅, 第二年繳稅時直接做賬,借:所得稅費用10 貸:應(yīng)交所得稅10。 是這樣嗎?
郭老師
01/12 14:10
可以的,可以這么做的。
閱讀 133