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請(qǐng)問免稅收入,稅為0,做免稅分錄時(shí)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 的金額直接填收入金額, 是嗎

84784978| 提問時(shí)間:01/13 16:32
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
免稅發(fā)票不需要體現(xiàn)增值稅
01/13 16:33
84784978
01/13 16:34
那可以理解為增值稅=免稅收入嗎?
84784978
01/13 16:36
比如我做免稅分錄 借:主營收入5000 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-減免稅金 5000
84784978
01/13 16:36
這樣是對(duì)的嗎
家權(quán)老師
01/13 16:36
不是,意思是不交稅就不做增值稅的科目。增值稅就是0
84784978
01/13 16:41
那收入直接結(jié)轉(zhuǎn)嗎
家權(quán)老師
01/13 16:42
是的,正常結(jié)轉(zhuǎn)就是了哈
84784978
01/13 16:44
再請(qǐng)問,增值稅減按1%征收的企業(yè),季度計(jì)提增值稅,但是季銷售30萬以下,免增值稅,那么季度如何體現(xiàn)計(jì)提增值稅又減稅了的,分錄如何做呢》
家權(quán)老師
01/13 16:53
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
84784978
01/13 16:55
我平時(shí)沒有計(jì)提 所以我直接借方:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:增值稅-減免 這樣出分錄也是可以的吧
家權(quán)老師
01/13 16:56
小規(guī)模收入全套 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如交稅 計(jì)提附加 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
84784978
01/13 16:59
增值稅都免了,還需要計(jì)提城建稅及附加費(fèi)嗎?我認(rèn)為不需要了
家權(quán)老師
01/13 17:00
請(qǐng)認(rèn)真看看哈,是交稅和免稅2種情況
84784978
01/13 17:15
我明白,我是想問,季度計(jì)提增值稅的借方填什么科目?。科綍r(shí)的收入都是直接計(jì)入收入沒有單列應(yīng)交稅金-增值稅這一項(xiàng),這樣的話,季度計(jì)提借方只能沖營業(yè)收入了
家權(quán)老師
01/13 17:19
是的,要交稅直接沖營業(yè)收入就是
84784978
01/13 17:22
好的,非常感謝全面講解,五星好評(píng)
家權(quán)老師
01/13 17:24
不客氣,祝你工作順利
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