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老師我們有一筆非貿(mào)付匯,是支付外國傭金,繳了增值稅,如何賬務(wù)處理呢,要開票嗎
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速問速答你好。這個你申報了之后,給他繳個稅,然后不用開票,稅務(wù)局認(rèn)定后可以稅前扣除。
01/17 14:54
84784965
01/17 15:03
老師,繳增值稅,我們已經(jīng)繳了,不是個稅,怎么做分錄呢
宋生老師
01/17 15:04
你好,是對于你們是借應(yīng)付賬款貸。應(yīng)交稅費(fèi)代扣代繳增值稅。
然后再借應(yīng)交稅費(fèi),代扣代繳增值稅貸,銀行存款。
84784965
01/17 15:20
老師,增值稅勾選平臺我需要做什么操作嗎?2月份申報表我知道需要填寫的,那填寫之前勾選平臺要比對嗎
宋生老師
01/17 15:33
你好現(xiàn)在一般都是在電子稅務(wù)局勾選的。
84784965
01/17 15:49
老師,請問分錄寫成這樣可以嗎?
宋生老師
01/17 15:49
你好,你這個能不能抵扣?這個要稅務(wù)局認(rèn)定。因?yàn)槟氵@個沒有發(fā)票,你直接坐進(jìn)去稅務(wù)局不一定認(rèn)可。
84784965
01/17 16:23
老師,我剛剛勾選平臺已經(jīng)勾選過了,操作好了,是不是就可以正常抵扣,做我這筆分錄了?
宋生老師
01/17 16:24
你好,建議你還是打電話問一下,正常這樣就可以了。
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