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老師,以下科目掛錯了應該怎么更改,借:銷售費用-電費 -331,實際上不應該掛銷售費用-電費,應該掛:其他應收款-其他這個科目(因為這個電費是應收其他店鋪的電費,剛好這個老板又在公司里面上班及住宿,他店鋪的房租及電費是發(fā)工資的時候扣除,比如計提房租時分錄:借:其他應收款-其他100 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額11.5,貸:其他業(yè)務收入-其他收入88.50,扣房租時:借方:應付職工薪酬200,貸:其他應收款-其他100,貸:銀行存款 100)那這個漏計提的店鋪電費應該怎么更正?

84784990| 提問時間:01/20 17:13
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小張老師-答疑
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
同學 您好: 只需要把原憑證沖銷,重新錄入正確的即可,也可以手工做一個借:其他應收款-其他 貸:銷售費用-電費
01/20 17:15
84784990
01/20 17:19
銷售費用不能做貸方吧?做了貸方結(jié)轉(zhuǎn)損益時過不去了
小張老師-答疑
01/20 17:21
同學,大多數(shù)財務軟件都是可以做在貸方的
84784990
01/20 17:25
我們這邊要求是不給做在貸方的,只能做在借方
小張老師-答疑
01/20 17:31
不給做在貸方,那你就只有沖銷了重新錄入
84784990
01/20 17:41
這個憑證明細分錄有四五十項,沖銷是比較麻煩的,有沒有方法能直接調(diào)這兩個科目?
小張老師-答疑
01/20 17:42
同學,不好意思哈,我暫時不知道有其他方法哦
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