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12月份的費(fèi)用報(bào)銷,因?yàn)?月才提交且發(fā)放報(bào)銷款,那這些跨年的費(fèi)用報(bào)銷在1月如何做賬呢?

84785026| 提問時(shí)間:01/23 12:18
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好,12月份要進(jìn)行預(yù)提,先預(yù)提 ,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款等
01/23 12:19
84785026
01/23 14:10
現(xiàn)在12月的賬已經(jīng)結(jié)了,那怎么處理比較好呢?
易 老師
01/23 14:17
借:以前年度損益調(diào)整- X 科目,貸:相關(guān)科目,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
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