問題已解決
老師,增值稅賬表核對的時候發(fā)現(xiàn)差一分,請問這種差一分的怎么處理,我核對了賬面的銷項稅跟發(fā)票都對的上,但是就是差一分
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,是增值稅申報表里面多了一分錢還是少了一分錢?這種差額放到營業(yè)外收之。
01/29 08:43
84785000
01/29 08:52
是的,我對了一下,增值稅申報表,銷項稅額是23921.80,發(fā)票合計是23921.79,已繳稅款報表是10900.64,實際已繳是10900.63
84785000
01/29 08:52
那請問老師,這兩個一分要怎么做賬
郭老師
01/29 08:54
借營業(yè)外支出
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅,就是多交了一分錢。
84785000
01/29 09:26
這樣錄完,銷項稅額沒變,已繳稅款也沒變,已補稅額多了一分
郭老師
01/29 09:28
對的,是的,這個不變的
那調(diào)整的是你的未交增值稅。
84785000
01/29 09:31
能不能不調(diào)整,直接報季報跟年報,感覺越調(diào)越亂
郭老師
01/29 09:32
你不調(diào)整的話,你交稅未交增值稅一直有余額。
84785000
01/29 09:40
可是我調(diào)了之后就變成這樣子了,這個是正常的嗎
84785000
01/29 09:41
老師,幫忙看下,謝謝
郭老師
01/29 09:41
變成了哪個樣子?你的銷項進項都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
84785000
01/29 09:42
是的,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了啊
郭老師
01/29 09:43
借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項做這個。
閱讀 229