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計提 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(一直有余額,不結(jié)轉(zhuǎn)嗎?) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

84785032| 提問時間:02/18 15:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的。
02/18 15:44
84785032
02/18 15:47
實(shí)操/醫(yī)藥銷售 好像里沒有這一步,能具體點(diǎn)嗎?轉(zhuǎn)出未交是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額,交的增值稅,怎么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
02/18 15:49
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84785032
02/18 15:50
或者具體怎么做分錄
郭老師
02/18 15:52
上面給你寫了,你看一下的。
84785032
02/18 16:06
如果只用這3個科目呢? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 來票是借方進(jìn)項(xiàng),開票是貸方銷項(xiàng),交稅是借方未交增值稅貸銀行存款,那進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額也是一直有余額掛著?這是正常的嗎
郭老師
02/18 16:06
你好,那你把你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅就是。
84785032
02/18 16:13
借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 這樣嗎
郭老師
02/18 16:14
是的,對的,但是未交增值稅,它是二級科目,你寫的這個不對。
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