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小規(guī)模每月的增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 然后稅費(fèi)計(jì)提的分錄怎么做?

84784964| 提問時(shí)間:02/22 15:32
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如交稅 計(jì)提附加 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加 交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸:銀行存款
02/22 15:32
84784964
02/22 15:37
增值稅 也是記到稅金及附加嗎?
84784964
02/22 15:38
增值稅要交稅記到科目: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
家權(quán)老師
02/22 15:41
小規(guī)模不體現(xiàn)銷項(xiàng)稅的,直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784964
02/22 15:46
計(jì)入到未交增值稅 是不是這樣結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
家權(quán)老師
02/22 15:49
不需要多此一舉,直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,交稅就沖平
84784964
02/22 16:01
哦 知道了 謝謝了
家權(quán)老師
02/22 16:02
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。
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