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老師,麻煩問下預(yù)繳增值稅期末沒有抵扣,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84784969| 提問時間:02/23 13:20
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,把預(yù)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅做平就行。
02/23 13:22
84784969
02/23 13:41
期末結(jié)轉(zhuǎn):借,轉(zhuǎn)出未交,貸:預(yù)繳增值稅嗎
玲老師
02/23 13:42
是的,是這樣處理對的對的對的。
84784969
02/23 13:45
老師,那年末進項和銷項結(jié)平的差額也是通過轉(zhuǎn)出未交來核算嗎?
玲老師
02/23 13:46
是的一樣處理對的的的
84784969
02/23 13:49
老師,如果我期末有留抵應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交貸方有余額對嗎
玲老師
02/23 13:50
辦方式轉(zhuǎn)出多交增值稅就是留抵的進項。
84784969
02/23 13:51
老師,麻煩看下,這個是哪里做錯了,我實際是期末有預(yù)繳500.97? ,留底46.5
玲老師
02/23 13:51
貸方計入轉(zhuǎn)出多交增值稅。
84784969
02/23 13:56
那一筆呢?
玲老師
02/23 13:57
?你好同學: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
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