問(wèn)題已解決

公司12月給員工個(gè)稅報(bào)多了,現(xiàn)在調(diào)少了,之前多做的要怎么調(diào)賬

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:02/29 09:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!你當(dāng)時(shí)計(jì)提個(gè)稅的時(shí)候也計(jì)提多了嗎
02/29 09:04
84785037
02/29 09:06
是的,現(xiàn)在更正申報(bào)了
宋生老師
02/29 09:06
你好!你可以紅字沖減之前的分錄,然后重新按正確的金額做。
84785037
02/29 09:07
可以只沖多報(bào)的部分嗎
宋生老師
02/29 09:08
你好!可以的。也可以這樣做
84785037
02/29 09:10
那需要做幾個(gè)分錄,怎么做
宋生老師
02/29 09:11
你好!這個(gè)就要看你之前怎么做的分錄。才能確定具體的科目
84785037
02/29 09:17
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
宋生老師
02/29 09:18
你好!你這個(gè)是計(jì)提工資的分錄,工資計(jì)提的金額沒(méi)問(wèn)題吧,只是個(gè)稅的問(wèn)題,還是說(shuō)計(jì)提就計(jì)提錯(cuò)了
84785037
02/29 09:22
沒(méi)交稅,就是報(bào)工資和做工資多做了,報(bào)的有更正,做的怎么調(diào)
宋生老師
02/29 09:24
你好!那就直接做相反分錄,借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用
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