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老師,2月進賬稅26000,銷項稅13000。3月進項稅20000,銷項稅40000,3月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分別怎么做會計分錄,別扭不過來,

84784962| 提問時間:03/01 23:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項13000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅13000 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅26000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項26000 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項40000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅40000 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項20000 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,7000 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅7000
03/01 23:21
84784962
03/01 23:31
2月份進項稅多,多出13000,2月多的進項稅留在那個會計科目里
84784962
03/01 23:32
3月要抵扣掉的,抵掉怎么做分錄
84784962
03/01 23:34
2月份的不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
03/01 23:45
第一個問轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額就是 你再看下 前兩個分錄不就是嗎 二月份結(jié)轉(zhuǎn)了 都做了 上面都有數(shù)字 三月繳納的增值稅銷項-進項-留底算出來的7000 建議看下
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