問題已解決
這個稅企業(yè)承擔(dān),那應(yīng)發(fā)和實發(fā)一樣,老師這個怎么做分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!
借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費-個稅
借:應(yīng)交稅費-個稅
貸:銀行
還有一種方式,就是把給員工的稅后工資推算成稅前工資,計提職工薪酬。
03/02 20:19
張曉慶老師
03/02 20:20
比如實發(fā)10000,推算后比如11000,那么計提工資費用11000,應(yīng)發(fā)也做11000,扣除個稅,實發(fā)10000給員工。
張曉慶老師
03/02 20:21
第一種計入管理費用的方式,此管理費用不能稅前扣除。
84784968
03/02 20:24
老師不是的,這個人工資1萬,稅150,這150企業(yè)承擔(dān),實發(fā)1萬,我按哪個計提工資
張曉慶老師
03/02 20:27
你看看,建議用第二種方法。
計提工資,
借:管理費用-工資10150
貸:應(yīng)付職工薪酬10150
應(yīng)發(fā)工資也做成10150。
你能明白嗎?
84784968
03/02 20:28
那老師申報工資按哪個
張曉慶老師
03/02 20:32
第二種方式,申報按推算后的。也就是含稅的,但是推算比較麻煩。
也可以直接用第一種方法,計提工資10000。
張曉慶老師
03/02 20:32
申報也是10000,150計入管理費用。
84784968
03/02 20:35
老師那我給員工工資發(fā)放個稅多扣幾十,這個可以做收入嗎,這個怎么做分錄
張曉慶老師
03/02 20:48
多扣了,掛往來,給員工補回去吧
閱讀 206