問題已解決

這個稅企業(yè)承擔(dān),那應(yīng)發(fā)和實發(fā)一樣,老師這個怎么做分錄

84784968| 提問時間:03/02 20:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好! 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-個稅 借:應(yīng)交稅費-個稅 貸:銀行 還有一種方式,就是把給員工的稅后工資推算成稅前工資,計提職工薪酬。
03/02 20:19
張曉慶老師
03/02 20:20
比如實發(fā)10000,推算后比如11000,那么計提工資費用11000,應(yīng)發(fā)也做11000,扣除個稅,實發(fā)10000給員工。
張曉慶老師
03/02 20:21
第一種計入管理費用的方式,此管理費用不能稅前扣除。
84784968
03/02 20:24
老師不是的,這個人工資1萬,稅150,這150企業(yè)承擔(dān),實發(fā)1萬,我按哪個計提工資
張曉慶老師
03/02 20:27
你看看,建議用第二種方法。 計提工資, 借:管理費用-工資10150 貸:應(yīng)付職工薪酬10150 應(yīng)發(fā)工資也做成10150。 你能明白嗎?
84784968
03/02 20:28
那老師申報工資按哪個
張曉慶老師
03/02 20:32
第二種方式,申報按推算后的。也就是含稅的,但是推算比較麻煩。 也可以直接用第一種方法,計提工資10000。
張曉慶老師
03/02 20:32
申報也是10000,150計入管理費用。
84784968
03/02 20:35
老師那我給員工工資發(fā)放個稅多扣幾十,這個可以做收入嗎,這個怎么做分錄
張曉慶老師
03/02 20:48
多扣了,掛往來,給員工補回去吧
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~