問題已解決
做完t型賬是先結(jié)轉(zhuǎn)損益還是先算所有科目的借方發(fā)生額合計等于所有科目的貸方發(fā)生額合計?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好
正確的順序是先進行試算平衡,確保所有科目的借方發(fā)生額合計等于所有科目的貸方發(fā)生額合計,然后再進行損益結(jié)轉(zhuǎn)
03/04 14:50
84784986
03/04 15:52
結(jié)轉(zhuǎn)完損益,管理費用科目在貸方可以所有的比如辦公費、工資、交通費等合并到一起,只 寫一個管理費用,而不在貸方合個項明細(xì)化嗎?還是必須明細(xì)化?
樸老師
03/04 15:54
同學(xué)你好
必須明細(xì)化
84784986
03/04 15:55
為啥呢老師?
樸老師
03/04 15:55
同學(xué)你好
會計準(zhǔn)則規(guī)定
做分錄要明細(xì)化
84784986
03/04 16:10
老師比如結(jié)轉(zhuǎn)過去的管理費用貸方各明細(xì)科目,順序不用非得先做的分錄在前,對嗎?
樸老師
03/04 16:11
同學(xué)你好
需要先做費用的分錄然后再結(jié)轉(zhuǎn)
84784986
03/04 16:34
這個我知道老師,我問的是費用的分錄做完結(jié)轉(zhuǎn)時需要明細(xì)化嗎?
樸老師
03/04 16:35
同學(xué)你好
這個不需要的哦
84784986
03/05 08:56
老師如果做完t型賬先試算平衡(也就是算所有借方科目借方發(fā)生額合計等于所有科目貸方發(fā)生額合計)然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益,那結(jié)轉(zhuǎn)完損益后還用再算所有科目借方發(fā)生額合計等于所有科目貸方發(fā)生額合計了嗎?
樸老師
03/05 09:01
在結(jié)轉(zhuǎn)損益后,理論上講,由于只是將收入和費用類賬戶的本期發(fā)生額轉(zhuǎn)入本年利潤賬戶,并沒有改變借貸雙方的總額,因此試算平衡的結(jié)果應(yīng)該仍然保持不變。也就是說,結(jié)轉(zhuǎn)損益后,所有科目的借方發(fā)生額合計仍然應(yīng)該等于所有科目的貸方發(fā)生額合計。
84784986
03/05 09:39
老師我這有個實際的業(yè)務(wù),做完t型賬最后結(jié)轉(zhuǎn)完損益,本年利潤借方余額21萬多,那結(jié)轉(zhuǎn)完損益前借貸方發(fā)生額是相等的,結(jié)轉(zhuǎn)完損益后不就應(yīng)該不想等了,借方比貸方多出這21萬多么,對嗎?還是怎么回事?
樸老師
03/05 09:41
你本年利潤不是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤嗎
84784986
03/05 09:57
老師平時月份不本年利潤不結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤嗎?到年末12月份才結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤嗎?
樸老師
03/05 10:01
同學(xué)你好
月底要結(jié)轉(zhuǎn)的
都要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
84784986
03/05 10:18
老師您再好好想想我看我們單位會計做的賬都是年底才有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄呢?
樸老師
03/05 10:24
同學(xué)你好
對的
結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
閱讀 177