問題已解決

老師 一般納稅人 差額開票申報(bào)增值稅 能不能按照價(jià)稅合計(jì)金額/1.05作為收入去填寫申報(bào)

84785044| 提問時(shí)間:03/07 11:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!差額申報(bào)是按差額征收了
03/07 11:26
84785044
03/07 13:47
沒看懂你說的
宋生老師
03/07 13:49
你好!我的意思是,你要按差額來填。不是直接按你說的全額/1.05
84785044
03/07 13:51
系統(tǒng)自動帶帶出來的是 票面不含稅金額作為收入申報(bào) 我在網(wǎng)上查的是用票面含稅金額/1.05申報(bào)
宋生老師
03/07 13:52
你好!這個(gè)應(yīng)該在附表上面寫上差額
84785044
03/07 15:02
能舉個(gè)例子嗎
宋生老師
03/07 15:05
你好!你看看這個(gè)表就清楚了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~