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您好老師,我去年末計(jì)提了一筆進(jìn)項(xiàng)稅,今年初發(fā)現(xiàn)是一比免增值稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng),那今年我該如何處理呢?借費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)嗎?

84785004| 提问时间:2024 03/08 11:36
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高輝老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,免稅不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2024 03/08 11:39
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