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去年12月暫估管理費用50萬,借,管理費用—暫估50萬 貸 其他應(yīng)付款50萬 今年一月份來票30萬,請問怎么沖紅,剩下那20萬,賬務(wù)如何處理
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速問速答你好,實際發(fā)生了是30萬嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤50萬,
借利潤分配未分配利潤30萬
貸其他應(yīng)付款。
03/16 11:26
84784947
03/16 11:28
跨年的,小企業(yè),不用未分配利潤這個科目行不
郭老師
03/16 11:29
可以的,可以這么做的。
84784947
03/16 11:30
怎么做呢
郭老師
03/16 11:30
借其他應(yīng)付款,貸管理費用50萬,借管理費用,貸其他應(yīng)付款30萬。
84784947
03/16 11:31
剩下那20萬呢
郭老師
03/16 11:32
實際發(fā)生的業(yè)務(wù)是多少?事情發(fā)生在我身上面,問了你,你也不回復呀,我這是按照實際業(yè)務(wù)30萬來做的,剩下的那20萬紅沖了呀。
84784947
03/16 11:34
開票30萬,就是實際的,去年50萬沖了今年賬上是-20萬了就一直這么放著嗎
郭老師
03/16 11:36
你好,管理費用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤沒有余額了,你說哪個科目還有余額200,000
84784947
03/16 16:33
去年50萬,今年紅沖30萬,那管理費用不是負的20萬嗎
郭老師
03/16 16:34
20萬不是月末結(jié)轉(zhuǎn)的管理費用。
郭老師
03/16 16:34
還有什么余額,月末你不接轉(zhuǎn)分頁。
郭老師
03/16 16:34
月末你不結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784947
03/16 16:35
結(jié)轉(zhuǎn)就沒了哈哈哈
84784947
03/16 16:35
我在消化消化
郭老師
03/16 16:36
可以可以再看一下的。
84784947
03/16 16:38
其他應(yīng)付是不是有負的20萬,那個咋處理
84784947
03/16 16:39
匯繳調(diào)增20萬,這個其他應(yīng)付款就這么放著還是做一下賬務(wù)處理
郭老師
03/16 16:49
你好這個不需要支付嗎?
84784947
03/16 16:50
去年暫估50今年沖了30那還有20萬啊,不支付
郭老師
03/16 16:50
不支付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,你這樣的發(fā)生的是什么意思啊,對方給你開發(fā)票不用付錢啊。
84784947
03/16 16:50
老師你沒搞懂題目啊
郭老師
03/16 16:52
你好,我回復你的都是正確的,你再去看一下吧,對方給你開了20萬的發(fā)票,你難道不需要支付嗎?
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