問題已解決

老師,給別的公司代理記賬,去年老板沒有提供發(fā)票,然后把成本預(yù)提了,今年老板把票提供來了,這部分預(yù)提的賬務(wù)怎么處理?

84784992| 提問時間:03/18 14:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時預(yù)提的分錄怎么做?
03/18 14:34
84784992
03/18 14:42
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)收款—法人墊支
郭老師
03/18 14:44
借其他應(yīng)付款,貸利潤分配,未分配利潤。這個是紅沖的。
84784992
03/18 14:47
然后呢?收到發(fā)票,賬務(wù)處理正常做?
郭老師
03/18 14:50
借利潤分配未分配利潤,貸其他應(yīng)付款。
84784992
03/18 15:09
老師,這部分可以做到匯算清繳里面嗎?
郭老師
03/18 15:10
可以的,匯算清繳可以抵扣的。
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