問題已解決

老師,我問下去年9月份這個客戶確認了2萬無票收入稅額已繳納,然后11月這個客戶開票了開了39800,稅交了,現(xiàn)在跨年了,那多交的的2萬稅怎么整,

84784968| 提問時間:03/18 17:16
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金牌答疑老師
職稱:中級會計師
可以在納稅申報是在銷項報表上無票增值稅填負數(shù),如果需要提交資料可以拿著發(fā)票合同記賬憑證申報表去主管所說明大廳辦理
03/18 17:18
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