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企業(yè)年末虧損了幾萬,可第三季度預交了447.97的所得稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么辦

84784994| 提問時間:03/21 16:55
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好你只能做盈利才可以不退稅
03/21 16:56
84784994
03/21 16:57
那怎么做到盈利,本來就是虧損
宋生老師
03/21 17:00
你好,這么說吧,如果你本身就是虧損,又想按實際的來,那不用調。只能申請退稅。。
84784994
03/21 17:06
我剛去調增了,可還是顯示退稅,
84784994
03/21 17:06
把繳納的調增回來不行嗎
宋生老師
03/21 17:09
你好,還調的不夠。你至少要調到盈利447.97/0.05
84784994
03/21 17:12
是這樣的填寫,可還是需要退稅447.97。是不是哪里填寫錯了
宋生老師
03/21 17:14
你好,我是說,比如你現(xiàn)在虧損1萬,那么你要調增10000+447.97/0.05的金額
84784994
03/21 17:18
那調增不了那多,只能退稅嗎
宋生老師
03/21 17:20
你好,是的,就是這樣的
84784994
03/21 17:23
什么情況下可以補退稅
84784994
03/21 17:24
可以不退稅
宋生老師
03/21 17:49
你好!你申報上不用退稅,就可以不退
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