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老師我們公司2023年12月份款已經(jīng)付了材料也已經(jīng)用了,但是票到2024年2月以后才取的!我要怎樣做賬

84784961| 提問時間:03/25 12:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,之前已經(jīng)做了原材料領用,結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?
03/25 12:43
84784961
03/25 12:46
結(jié)轉(zhuǎn)成本了
郭老師
03/25 12:47
借,應付賬款,貸原材料。 借,原材料,貸,利潤分配未分配利潤 借原材料。貸應付賬款, 借,利潤分配未分配利潤,貸原材料。
84784961
03/25 12:55
款12月份都已經(jīng)付了的!
84784961
03/25 12:55
怎么還做現(xiàn)在還要做應付賬款
郭老師
03/25 12:55
?好,我給你寫的是應付賬款,沒有給你弄銀行放款錢沒有退回來,用這個科目過渡一下
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