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請問下老師: 例如:進項1000 上月留底500 銷項2000, 這個月交稅500 分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項2000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項1000 貸:應交稅費-應交增值費-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應交稅費-未交增值稅1000 借:應交稅費-未交增值稅1000 貸:銀行存款1000(實際只要交500,因為上月留底500,怎么體現(xiàn))

84784962| 提問時間:03/26 15:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
03/26 15:16
84784962
03/26 15:16
借:應交稅費-未交增值稅1000 貸:銀行存款500 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅500 是這樣的嗎?
樸老師
03/26 15:21
同學你好 上月留底的在未交增值稅借方余額 這個月結(jié)轉(zhuǎn)之后 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸銀行存款
84784962
03/26 15:31
借:應交稅費-未交增值稅1000 貸:銀行存款500 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅500 還要這樣做,對不對老師?
樸老師
03/26 15:36
不對的 你要按上面我給你的來做呀 進項和銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅之后就可以做我上面給你的分錄了
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