問題已解決

老師您好,申報增值稅的時候,預(yù)交的增值稅和申報表的增值稅相差 0.01 申報失敗,提前申報表主表不允許填寫負數(shù),這個怎么處理?

84784962| 提問時間:04/01 11:41
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
先填寫咱預(yù)繳的本期扣除的這個數(shù)據(jù)。
04/01 11:49
84784962
04/01 11:51
扣除的數(shù)比它系統(tǒng)出來的數(shù)多了 0.01 啊就是
玲老師
04/01 11:51
扣除的數(shù)是系統(tǒng)自動帶出來的嗎?咱們是什么情況預(yù)繳的稅款?
84784962
04/01 11:54
代開的紙質(zhì)增值稅發(fā)票,去稅局打印的時候就立馬扣稅了,扣了 29126.22,但是系統(tǒng)出來的本期應(yīng)納稅額是 29126.21,所以下面應(yīng)補退稅額是-0.01
84784962
04/01 11:54
我可以修改為跟系統(tǒng)一樣嗎?報表藍色部分可以修改
玲老師
04/01 11:56
這種系統(tǒng)帶出來的。差額寄到營業(yè)外收支就行。按照系統(tǒng)帶出來數(shù)據(jù)申報。
玲老師
04/01 11:56
這個是系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)尾插就這樣處理就行。
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