問題已解決
我想問下是先上傳匯總并清卡或反寫,之后去申報(bào)增值稅,這樣操作對嗎
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速問速答你好,是先抄稅,然后報(bào)稅,報(bào)完之后再清卡。
04/03 09:22
84785035
04/03 09:23
抄稅就是上傳匯總的這個(gè)動(dòng)作哇
宋生老師
04/03 09:26
你好,是的,就是這樣子。
84785035
04/03 09:26
嗯嗯我還想問下,我這邊是小規(guī)模,一季度有開以前年度的紅沖的票,我想問下,紅沖的這部分銷售額和一季度的銷售額并在一起填列在增值稅申報(bào)表里面嗎,還是要單獨(dú)填列
宋生老師
04/03 09:28
你好!是在申報(bào)表上單獨(dú)體現(xiàn)
84785035
04/03 09:40
填在哪個(gè)表里,哪一行啊
宋生老師
04/03 09:43
你好,是專票嗎?有沒有達(dá)到起征點(diǎn)
84785035
04/03 09:44
我們是一季度銷售額在30w以內(nèi),然后專普都有
宋生老師
04/03 09:46
你好!如果是專票,填入專票的行次,負(fù)數(shù)填
30萬以內(nèi)的,填入第10行,小微企業(yè)免稅銷售額
84785035
04/03 09:49
負(fù)數(shù)也是專票的負(fù)數(shù),填第10行嗎,我們是30w以內(nèi),專票填第2行哇,專票的負(fù)數(shù)和普票合并填第10行,是這樣理解嗎
宋生老師
04/03 09:51
你好,我是說普通發(fā)票的30萬以內(nèi)在第10行
專票的填入專票行次,負(fù)數(shù)填
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