問題已解決

老師,去年有筆賬,暫估入賬的,先做的后工程成本,應(yīng)付賬款,去年年末結(jié)轉(zhuǎn)了成本,到現(xiàn)在票還沒收到,錢已經(jīng)付了,現(xiàn)在該如何調(diào)賬呢

84785039| 提問時間:04/08 12:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,這個發(fā)票這以后能拿到嗎
04/08 12:49
84785039
04/08 16:33
不一定能拿到
東老師
04/08 16:34
那就是匯算清繳的時候納稅調(diào)整就成了
84785039
04/08 16:35
那應(yīng)付的余額怎么沖銷掉呢
東老師
04/08 16:36
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
84785039
04/08 16:38
好的,謝謝
東老師
04/08 16:39
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