問題已解決

老師,23年10-12月的增值稅、附加稅、所得稅之前會計沒有計提在12月份憑證里,她結賬了。我把10-12月的稅計提在1月,1月繳納稅款的。那我需不需要反結賬,把10-12月的稅計提在23年的憑證里。我填報今年第一季度的財報,會顯示出去年的稅款

84784978| 提問時間:04/09 09:18
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你年報沒有做的話,可以調整原來的賬務,
04/09 09:20
84784978
04/09 09:28
23年財務報表之前會計申報了
84784978
04/09 09:29
我是作廢更正,把23年10-12月的稅計提到去年的賬,還是不管它,就把10-12月的稅款計提今年的,影響今年的利潤
venus老師
04/09 09:30
你好,同學,建議作廢更正,本來就是去年的
84784978
04/09 09:31
這些稅款是應該影響去年的費用,利潤,是嗎
84784978
04/09 09:35
老師,我不想反結賬,我應該怎么辦
84784978
04/09 09:35
我需不需要反結賬
84784978
04/09 09:36
我小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調整這個科目
venus老師
04/09 09:36
就是上面的分錄,通過以前年度損益調整,建議按正確的分錄反結賬回去
84784978
04/09 09:38
我小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調整這個科目
84784978
04/09 09:38
我該怎么辦
84784978
04/09 09:40
別人跟我說影響今年的利潤,不更正。就把23年的稅款計提今年的賬上,這樣可以嗎?
84784978
04/09 09:43
那這樣23年的企業(yè)所得稅是以23年的財報,那我23年的所得稅反映不出來23年的稅款費用了,不是嗎
84784978
04/09 09:44
如果我不把23年的稅款計提23年憑證,申報所得稅匯算清繳是不是反映不出來23年的稅,這樣是不是要多交稅
venus老師
04/09 09:46
對的呀,同學,是這樣的
84784978
04/09 09:50
什么對的
84784978
04/09 09:50
我哪句對,還有我該怎么處理
venus老師
04/09 10:27
就是23年的稅放在23年計提,放在23年去抵扣
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