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上月用現(xiàn)金買的原材料,這個月發(fā)票才開過來 上月成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了, 上月暫估怎么做?結(jié)轉(zhuǎn)的成本要調(diào)整嗎?這月 小規(guī)模公司

84784989| 提問時間:04/09 15:51
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借原材料帶庫存現(xiàn)金回來發(fā)票發(fā)票貼憑證后面就行。
04/09 15:54
玲老師
04/09 15:54
成本沒有錯誤,不需要調(diào)整。
84784989
04/09 15:56
3月份的報表已經(jīng)報了,4月份才取得發(fā)票,報表要更正嗎?
84784989
04/09 15:57
有幾百元的差,到時候做到哪里?
玲老師
04/09 15:58
這幾百元差是發(fā)票回來少了嗎?還是說咱們咱們故事多了?
84784989
04/09 16:49
兩種情況: 發(fā)票少了和估少了 分別怎么做賬?
玲老師
04/09 16:50
發(fā)票少了就是回來多少發(fā)票紅沖多少賬戶按發(fā)票入賬。 暫估少了就把暫估的再補(bǔ)上就行了。
84784989
04/09 17:00
通過那個會計科目去調(diào),分錄怎么寫
玲老師
04/09 17:07
暫估時借原材料到庫存現(xiàn)金。 回來發(fā)票紅沖暫估借庫存現(xiàn)金貸原材料。 按發(fā)票入賬,借原材料貸庫存現(xiàn)金。
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