問題已解決

老師,我是小規(guī)模,馬上年度匯算清繳了,我還差8萬多的成本票沒著落,先前做了暫估,后面找不到票了,我應(yīng)該在哪個表調(diào)整?

84785002| 提問時間:04/11 00:40
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整
04/11 02:59
84785002
04/11 07:15
10500的哪一行
東老師
04/11 07:15
填寫在扣除類項(xiàng)目最下面的其他里面
84785002
04/11 07:28
老師,調(diào)表后需要調(diào)賬嗎?
東老師
04/11 07:28
賬上不用調(diào)整,只是表里調(diào)整就可以
84785002
04/11 07:29
后期也不需要嗎?我那些去年沒收到的成本票,然后還有調(diào)增的費(fèi)用票啥的。
東老師
04/11 07:30
調(diào)整,這是你在納稅申報的時候調(diào)整,賬上因?yàn)槭钦鎸?shí)發(fā)生的,所以不用調(diào)整
84785002
04/11 07:35
您的意思是,我報要匯算清繳后,賬務(wù)再調(diào)整是嗎?
東老師
04/11 07:36
賬上真實(shí)的發(fā)生的成本,只是沒有費(fèi)用發(fā)票,對不對?
84785002
04/11 07:37
是的,老師
84785002
04/11 07:37
不對,是沒有成本發(fā)票
東老師
04/11 07:37
如果說是隨便估個數(shù),那么就是需要賬上也要調(diào)整的
84785002
04/11 07:38
成本前期做了個暫估,但是估多了,回不來那么多成本票
東老師
04/11 07:40
那您當(dāng)初暫估的時候怎么做賬的,麻煩發(fā)下看看
84785002
04/11 07:43
借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估 前面有沒有做個庫存商品還要翻,因?yàn)樨浳镆呀?jīng)銷售了
東老師
04/11 07:44
借應(yīng)付賬款暫估 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配,把多余的部分這么調(diào)整就可以了
84785002
04/11 07:45
好的,謝謝老師
東老師
04/11 07:45
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