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老師好 那個異地稅款交了,分錄怎么寫?對應(yīng)的非異地抵減1%后那個分錄怎么寫才對
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速問速答異地預(yù)繳的稅款在會計分錄中的處理通常涉及以下幾個步驟:
1. **異地繳納稅款時**:需要做的會計分錄是借記“應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。這個分錄反映了企業(yè)將稅款預(yù)付到異地的銀行賬戶。
2. **申報稅款時**:需要做的會計分錄是借記“應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅”科目。這個分錄表示將預(yù)繳的稅款轉(zhuǎn)移到未繳增值稅的科目下,準(zhǔn)備進(jìn)行稅務(wù)申報。
3. **填寫稅額抵減情況表時**:在稅務(wù)申報時,還需要填寫附表(四)稅額抵減情況表,以抵減預(yù)繳的增值稅。
04/11 12:39
84784984
04/11 12:45
老師,那本地的分錄呢
耿老師
04/11 12:48
你好!本地的按正常做就可以,你們是什么通貨應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目核算的嗎
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