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你好老師我們這個季度進項稅額多結轉怎么會計分錄
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速問速答進項大于銷項是借。未交增值稅,貸轉出多交增值稅。
04/15 15:23
84785019
04/15 15:25
這個樣子嗎
84785019
04/15 15:26
這是我們截止到2月份進項但是我們這個季度沒有銷項
玲老師
04/15 15:26
借方不對
?你好同學:
結轉銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結轉:
1、結轉進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結轉銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
3、結轉未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額,
借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84785019
04/15 15:28
我是不是應該先結轉進項稅額對吧
玲老師
04/15 15:31
對的,把進項稅額和銷項稅額都按上面那個分錄結轉。
84785019
04/15 15:32
我們沒有未交增值稅
玲老師
04/15 15:34
從下邊看營業(yè)稅上面那個不就是未交增值稅嗎?
84785019
04/15 15:36
第一個是結轉進項第二個是轉出為什么最后還是不平呢
玲老師
04/15 15:38
進項是按余額轉銷項也按余額轉差額是留抵的或者交稅的。
84785019
04/15 15:39
我們這個季度沒有銷項所以不用結轉對吧那我就是按照376312.72結轉我不明白哪里有問題或者你告訴我我應該填哪個數(shù)
玲老師
04/15 15:42
沒有就不結轉,上面是全的分錄沒有發(fā)生的不寫發(fā)生的才寫。
84785019
04/15 15:43
對啊你看到我發(fā)的圖片了嗎。沒有銷項我就沒有結轉你幫我看一下圖片我哪里做錯了
玲老師
04/15 15:46
借方科目數(shù)了,我第1個就回復你正確了。
正確的是借未交增值稅待轉出多交增值稅。
84785019
04/15 15:48
我已經(jīng)改過了還是不平你可以告訴我一個完整的分錄嗎。并且附帶金額。金額是376312.72
玲老師
04/15 15:50
現(xiàn)在給我這個金額就是進項稅額的金額,然后咱本期沒有銷項對不對?
84785019
04/15 15:52
是的沒有銷項
玲老師
04/15 15:53
進項大于銷項是借未交增值稅376312.72?,貸轉出多交增值稅。376312.72?
84785019
04/15 15:58
對的我的分錄和老師的一樣第一個是結轉進項第二個轉出第三個是我查看的還是不平
玲老師
04/15 16:01
你好 你說的不平是哪里不平?
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