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老師 我23年預(yù)收回來200萬 成本票也開回來了 錢也付出去了 但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本 等24年開銷項票的時候結(jié)轉(zhuǎn) 這樣可以嗎 我現(xiàn)在資產(chǎn)負債表資產(chǎn)是負的 咋整

84785012| 提問時間:04/15 15:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,預(yù)收回來200萬,你這個做了收入嗎?
04/15 15:47
84785012
04/15 15:48
主營業(yè)務(wù)收入嗎?沒有做
郭老師
04/15 15:49
對的是的,資產(chǎn)負債表具體的哪一個科目是負數(shù)?
84785012
04/15 15:50
預(yù)收我掛的是應(yīng)收賬款 應(yīng)收賬款是負數(shù) 流動資產(chǎn)也是負的
郭老師
04/15 15:50
好,把應(yīng)收賬款重分類到預(yù)收賬款里面去。
84785012
04/15 15:51
23年回來的錢 24年做的收入票
郭老師
04/15 15:52
好,把它重分類到預(yù)收賬款里面去,讓它別出現(xiàn)負數(shù)。
84785012
04/15 15:54
開回來的成本票做進去了 錢也負出去了 不結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
84785012
04/15 15:55
24年做開票收入的時候 結(jié)轉(zhuǎn)可以不
郭老師
04/15 15:55
不結(jié)轉(zhuǎn)就是不結(jié)轉(zhuǎn),你結(jié)轉(zhuǎn)了就錯誤。
84785012
04/15 15:58
那我這個資產(chǎn)負債表 資產(chǎn)就不等于負債和所有者權(quán)益 匯算清繳報不上去
郭老師
04/15 15:59
你好,怎么會不等于?你的科目余額表是相等的嗎?
郭老師
04/15 15:59
你的應(yīng)收賬款是負數(shù)100,然后你把這個改成0,預(yù)收賬款填寫100。
84785012
04/15 16:04
因為我9月有收入
郭老師
04/15 16:04
你好,重分類需要重分類,你沒有收入的情況下就得重分類。
84785012
04/15 16:04
填負數(shù)是啥意思
郭老師
04/15 16:05
你好,哪里填寫負數(shù),圈起來。
84785012
04/15 16:07
重分類?分12月的還是9月
郭老師
04/15 16:08
你好,哪一個月出現(xiàn)負數(shù)重分類哪一個月。你不是9月份有收入嗎?你全部做了收入,如果是的話,9月份之前應(yīng)該重分類呀,9月份之后它不會出現(xiàn)負數(shù)了。
84785012
04/15 21:44
暫估的成本也結(jié)轉(zhuǎn)成本了 收到發(fā)票暫估和結(jié)轉(zhuǎn)都需要沖嗎
郭老師
04/15 21:48
你好對的 是這么做的
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