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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,23年暫估了30000的費(fèi)用發(fā)票,然后1月份才回10000的發(fā)票,那1月份要怎么做賬呀
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紅沖暫估分錄,金額寫-10000
按照藍(lán)字發(fā)票重新入賬,待剩余發(fā)票來后,再?zèng)_剩余暫估
04/15 16:22
84785026
04/15 16:25
多少發(fā)票回來就先紅沖多少先,再把發(fā)票做正確的分錄是這樣嗎
張曉慶老師
04/15 16:27
你好,是的,是這樣的
84785026
04/15 16:32
老師,我之前暫估的分錄是,管理費(fèi)用-暫估30000,貸,其他應(yīng)付款#
然后現(xiàn)在是先紅沖分錄,是借,管理費(fèi)用10000(紅字)
貸,其他應(yīng)付款10000(紅字)
在根據(jù)發(fā)票做正確的分錄嗎
張曉慶老師
04/15 16:32
你好,是的,是這樣的
84785026
04/15 16:34
好的,謝謝老師,明白了
張曉慶老師
04/15 16:36
不用客氣,祝你工作順利
84785026
04/15 16:41
那老師,我有一些是福利費(fèi)發(fā)票,那是紅沖發(fā)票的金額,寫正確的分錄,還要做計(jì)提福利費(fèi)嗎,因?yàn)橐话愀@M(fèi)是要做計(jì)提
張曉慶老師
04/15 16:42
你好,之前沒有計(jì)提的話,需要計(jì)提的
84785026
04/15 16:45
好的,明白了
張曉慶老師
04/15 16:47
祝你工作順利,生活愉快哦
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