問題已解決
老師,請問下小規(guī)模納稅人增值稅申報時,當(dāng)季度沒有超30萬元的開票,增值稅減免申報明細(xì)表需要將免的2%稅額填上去嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,開具增值稅普通發(fā)票,將開具的增值稅普通發(fā)票的銷售額填入《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點銷售額”相關(guān)欄次;如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》。
適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“免稅銷售額”相關(guān)欄次,填寫差額后的銷售額。
04/17 15:38
84784981
04/17 15:39
收到, 謝謝老師
沈潔老師
04/17 15:40
客氣了,相互學(xué)習(xí),期待你的好評,非常感謝
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