問題已解決
老師 因為留抵退稅后未及時調(diào)整進項稅額轉(zhuǎn)出所以產(chǎn)生的多繳稅款 現(xiàn)在要申請抵欠 這個情況說明該怎么寫
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速問速答尊敬的XX稅務(wù)局:
我公司于XXXX年XX月XX日進行了增值稅留抵退稅,退稅金額為XXXX元。由于我司財務(wù)人員在操作過程中的疏忽,未能及時對進項稅額進行相應(yīng)的轉(zhuǎn)出調(diào)整,導(dǎo)致在隨后的申報期內(nèi)多繳稅款XXXX元。我們深刻認識到此次失誤的嚴重性,并對由此給稅務(wù)機關(guān)帶來的不便表示誠摯的歉意。目前,我們已加強內(nèi)部管理,重新培訓(xùn)了相關(guān)財務(wù)人員,并修訂了財務(wù)操作流程,以避免類似情況再次發(fā)生。為糾正上述錯誤,我們請求稅務(wù)機關(guān)批準我司將此次多繳的稅款用于抵減下一申報期的應(yīng)繳稅款。我們承諾將嚴格按照稅法規(guī)定,及時、準確地完成稅務(wù)申報和繳納工作。感謝稅務(wù)機關(guān)對我司工作的理解與支持。若需進一步了解情況或提供補充材料,請通過以下聯(lián)系方式與我司財務(wù)部門聯(lián)系。
聯(lián)系人:XX
聯(lián)系電話:XXXXXXXXXXX
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04/24 10:30
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