問題已解決

老師,年底的時候賬上缺成本,是不是可以先暫估成本,然后在來年匯算清繳5月三十一號之前來了之前對應的暫估成本發(fā)票就可以了是么

84784997| 提問時間:04/30 10:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 嗯嗯,是的
04/30 10:11
84784997
04/30 10:53
建筑公司,比如說在23年12月份的時候賬上缺成本,然后我就暫估A項目材料成本,做憑證為借工程施工--材料費,貸應付,是這樣吧,等到來年匯算清繳之前來票了就沖暫估的成本,借工程施工--材料費,貸工程施工材料費對吧
小菲老師
04/30 11:00
同學,你好 嗯嗯,是的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~