問題已解決

法人用個(gè)人卡付貨款,收到對(duì)方發(fā)票怎么做賬?開的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)費(fèi),我目前收到票做的賬是:借“管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)”,貸“應(yīng)付賬款-xx公司”,這個(gè)應(yīng)付賬款后面怎么核銷呢

84784979| 提問時(shí)間:05/08 11:28
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
?借“應(yīng)付賬款-xx公司 貸:其他應(yīng)付款-老板
05/08 11:31
84784979
05/08 11:32
那我還要付給老板嗎,還是一直掛著
家權(quán)老師
05/08 11:33
肯定的支付給老板的哈
84784979
05/08 11:35
明白了謝謝老師
家權(quán)老師
05/08 11:36
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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