問題已解決
去年把其他公司的水電費的發(fā)票錄入到自己的公司了。今年怎么做賬戶處理?(當時錄入沒有看公司名稱所以把其他公司錄到自己的公司了)
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速問速答你好,當時借管理費用
貸其他應(yīng)付款嗎?
05/14 09:44
84784953
05/14 09:47
是的,用其他應(yīng)付款了
84784953
05/14 09:47
就是這個會計分錄
郭老師
05/14 09:48
借期待預(yù)付款貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳納稅條。
84784953
05/14 09:51
做24年的時候做調(diào)減是這樣嘛?
84784953
05/14 09:53
我這邊沒有期待預(yù)付款這個會計分錄
郭老師
05/14 09:53
借、其他應(yīng)付款貸,利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。
84784953
05/14 09:54
是調(diào)整23年的還是24年的
84784953
05/14 09:54
這個發(fā)票是去年錄入的
郭老師
05/14 09:54
在2024年調(diào)整。賬務(wù)處理做到今年,然后2023年匯算清繳調(diào)增。
84784953
05/14 10:05
就是賬今年直接做這個會計分錄,然后調(diào)整2023年的稅務(wù)年報就行了對吧
郭老師
05/14 10:06
是的,對的,是這么做的。
84784953
05/14 10:07
好的謝謝,我知道怎么做了
郭老師
05/14 10:09
不用客氣,工作愉快
84784953
05/14 10:11
因為這個水電費跟我們無關(guān),但是已經(jīng)做了管理費用不用沖減嘛?
郭老師
05/14 10:12
好,管理費用用利潤分配未分配利潤來代替了,不是嗎?
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