問(wèn)題已解決

老師,我的小規(guī)模,開(kāi)出去銷項(xiàng)發(fā)票,專票,普票都是,一樣借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng),應(yīng)交稅費(fèi)小規(guī)模,做分錄可對(duì)?

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:05/21 20:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做的。
05/21 20:29
84784986
05/21 20:32
老師,上月付了款,這月,發(fā)票來(lái)了,怎么做?
郭老師
05/21 20:33
上一個(gè)月支付的時(shí)候怎么做的?
84784986
05/21 20:35
和上個(gè)月的反方向做分錄?
84784986
05/21 20:36
不對(duì),老師,上月做的借銀行,貸應(yīng)收
84784986
05/21 20:37
這月做借應(yīng)收,貸主營(yíng),應(yīng)交稅費(fèi)小規(guī)模?
郭老師
05/21 20:37
你好,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,你是做這個(gè)吧? 如果是費(fèi)用類的話,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款, 商品的借庫(kù)存商品,貸預(yù)付賬款。
84784986
05/21 20:38
老師,不不用預(yù)付,我用應(yīng)付科目
郭老師
05/21 20:39
哦,那就把我上面的預(yù)付所有的都改成應(yīng)付。
84784986
05/21 20:41
老師,是這樣,我上月收到貨款,借銀行,貸應(yīng)收,上月,我沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票,這月,我給對(duì)方開(kāi)了銷項(xiàng)票,怎么做分錄
郭老師
05/21 20:42
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84784986
05/21 20:43
好的,老師
郭老師
05/21 20:43
不用客氣,工作愉快。
84784986
05/21 20:53
老師。那財(cái)務(wù)費(fèi)用的匯兌損益,是什么意思
84784986
05/21 20:53
我能理解為貼息費(fèi)嗎?
84784986
05/21 20:53
相當(dāng)于收到的承兌的貼息費(fèi)
郭老師
05/21 20:58
哦,不是的,這個(gè)是美元換算成人民幣匯率人民幣換算成美元之間的差額
84784986
05/21 21:00
好的,謝謝老師
郭老師
05/21 21:06
不用客氣,工作愉快。
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