問題已解決

之前做過一張憑證進賬稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在通知可以轉(zhuǎn)進了,怎么做分錄?申報要不要填異常憑證負數(shù)金額?

84784962| 提問時間:06/17 14:57
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
當時你怎么轉(zhuǎn)出的進項分錄呢?可以在進項稅轉(zhuǎn)出對應(yīng)的欄次填負數(shù)
06/17 14:59
84784962
06/17 15:02
借制造費用,帶進項稅額轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
06/17 15:05
借制造費用, 負數(shù) 貸進項稅額轉(zhuǎn)出 負數(shù)
84784962
06/17 15:13
要不要再做一個借進項稅額增加,貸進項稅額轉(zhuǎn)出
84784962
06/17 15:14
不做這個憑證進項稅額跟申報金額不一樣
家權(quán)老師
06/17 15:17
在附表2的進項轉(zhuǎn)出對應(yīng)以前填報的地方填負數(shù)
84784962
06/17 15:21
那本期進項稅額就是不含異常憑證的金額了,憑證要不要再做一張?
家權(quán)老師
06/17 15:23
它在主表的進項稅轉(zhuǎn)出體現(xiàn)為負數(shù),意思是可以正常抵扣了,不是本期認證的進項稅
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